日期: 2025-02-11 浏览量:99 来源:阜新市民政局 责任编辑:林露露 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新市民政局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜新市民政局本级2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年阜新市民政局本级部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新市民政局本级概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规,拟订全市民政事业发展规划和相关政策。
(二)承担依法对市本级社会团体、社会服务机构的登记管理和执法监督工作,负责公开募捐资格审批和市管慈善组织认定工作。
(三)牵头拟订全市社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作,承担全市居民家庭经济状况核对机制建设工作。
(四)负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责市级行政区域界线的勘定和管理工作,组织、指导县(区)以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。
(五)承担拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施工作。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导全市儿童收养工作。
(六)负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全市殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,指导全市公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,负责残疾人权益保护工作,指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作,指导全市涉外婚姻登记。
(七)负责组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利工作,指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构管理工作。
(八)承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。
(九)推进慈善事业发展,组织指导福利彩票发行工作,组织指导社会捐助工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入阜新市民政局本级2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
阜新市民政局本级
第二部分 阜新市民政局本级2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算570.30万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入549.30万元;
2.政府性基金预算拨款收入21万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算570.3万元,其中:
1.基本支出411.30万元;
2.项目支出159万元。
在支出预算中债务支出 0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金159万元。
2025年预算收支比上年增加10.73万元,增减变化的主要原因为增加市民政局民办养老机构责任保险、市民政局城乡分散救助供养特困老年人意外伤害保险等项目收支预算。
二、部门管理专项资金情况
2025年,阜新市民政局本级管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年阜新市民政局机关运行经费预算为56.03万元,主要包括办公费11.77万元、取暖费16.16万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用19.79万元、其他商品和服务支出0.76万元。
四、政府采购情况
2025年阜新市民政局本级安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,阜新市民政局本级财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.05万元,比上年减少0.85万元,下降17.35%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。
2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因为无。
3.公务用车购置及运行费4.05万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费4.05万元,比上年减少0.85万元,下降17.35%),比上年减少0.85万元,下降17.35%。主要原因是单位压缩运行成本。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 4.9 | 4.05 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 4.9 | 4.05 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 4.9 | 4.05 |
六、国有资产占用情况
阜新市民政局本级2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市民政局本级2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金159万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 2025年阜新市民政局本级部门预算批复表
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