阜新市民政事务服务中心2026年度部门预算

日期: 2026-02-28 浏览量:45 来源:市民政局 责任编辑:孙奇 文字大小:

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第一部分阜新市民政事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分阜新市民政事务服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年阜新市民政事务服务中心部门预算批复表

 一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表


十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分阜新市民政事务服务中心概况

 

 一、部门职责

(一)贯彻党中央关于民政事务工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市委有关工作要求。

(二)负责全市居民家庭经济状况核对工作。

(三)负责贯彻落实国家、省、市慈善工作政策和规定,负责为全市慈善工作提供服务保障,负责市慈善总会日常事务性工作。

(四)承担市老龄工作委员会办公室事务性工作,做好老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(五)配合局相关科室对全市养老服务机构和市直属民政服务机构安全生产工作开展监督检查以及做好其它安全生产工作。

(六)负责全市城区政府供养的城市特困人员和有偿服务的困难家庭的智力障碍人员、残疾障碍人员、精神残障人员及老年人的养护、康复、托管等工作。

(七)负责救助部门60天以上无法查清身源、限制行为能力的生活无着的流浪、乞讨人员的供养工作。

(八)负责全市弃婴(儿)、孤儿、孤残儿童的养护、医疗、康复、教育、托管、社会捐助接收、家庭寄养、涉外送养等工作。

(九)负责全市城区生活无着的流浪、乞讨人员和流浪(困境)未成年人、农村留守(困境)儿童以及辖区家庭暴力的救助和保护工作。

(十)负责办理全市涉外、涉港澳台居民及华侨和出国人员的婚姻登记、认证、证明、调解婚姻矛盾、婚姻家庭辅导和相关档案管理等服务工作。

(十一)负责对市公益性公墓进行规划、建设、管理、维护和按照政府定价或指导价进行骨灰安葬,负责安排公益墓地使用工作。

(十二)负责制定市级老年人活动中心总体发展规划并组织实施,承担市级老年人活动中心的管理等职责,负责监督指导全市老年人大学及其分支机构开展业务工作。

(十三)承担遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等殡仪工作。

(十四)负责绿色殡葬宣传推广工作,负责全市海葬活动的报名、组织、实施工作。

(十五)负责为市民政局机关提供服务保障和技术支持工作。

(十六)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市民政事务服务中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.阜新市民政事务服务中心

 


第二部分阜新市民政事务服务中心2026年部门预算情况说明

 

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算3482.97万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入2787.77万元;

2.政府性基金预算拨款收入695.2万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算3482.97万元,其中:

1.基本支出1827.77万元;

2.项目支出1655.2万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出97万元;政府购买服务支出55.5万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金1655.2万元。

2026年预算收支比上年增加498.08万元,增减变化的主要原因为新入职人员及项目。

二、部门管理专项资金情况

2026年,阜新市民政事务服务中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年阜新市民政事务服务中心机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2026年阜新市民政事务服务中心安排政府采购预算152.5万元,具体为货物0万元,服务55.5万元,工程97万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业152.5万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年,阜新市民政事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为13.09万元,比上年减少1.13万元,下降7.95%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%。

2.公务接待费0万元,比上年减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行费13.09万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务用车运行费13.09万元,比上年减少1.13万元,下降7.95%),比上年减少1.13万元,下降7.95%。主要原因是节能减排。


财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

 

 

 

项目

金额

2025

2026

合计

14.22

13.09

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务接待费

 

 

3.公务用车购置及运行费

14.22

13.09

其中:公务用车购置费

 

 

公务用车运行费

 

14.22

 

13.09

六、国有资产占用情况

阜新市民政事务服务中心2026年年初预算购置车辆0台,金额0元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,阜新市民政事务服务中心2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金1655.2万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。


第三部分名词解释

 

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 第四部分2026年阜新市民政事务服务中心部门预算批复表

2026年阜新市民政事务服务中心部门预算批复表.xlsx


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